' 大同市委政策研究室2019年度部门决算


国产孩交videos_欧洲熟妇大荫蒂高潮A片视频_av无码av天天av天天爽_人人妻人人澡人人爽

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 16:08
标题: 大同市委政策研究室2019年度部门决算 文号:
时效:

大同市委政策研究室2019年度部门决算

阅读量:

 

大同市委政策研究室2019年度部门决算

 

第一部分  概况

一、主要职能

1、办公室(编制人事科)

    统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。

(一)综合一科

牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。

    3、综合二科  

负责全室(办)调查研究有关工作;承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作;负责起草室(办)有关方面工作报告;负责开展智库建设及管理;完成室(办)领导交办的其他事项。            

    4、经济一科

    负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究,针对遇到的突出问题或事项提出发展思路;负责全市经济运行形势的分析研判,提出切实可行的应对措施;负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策;完成室(办)领导交办的其他事项。            

    5、经济二科

承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定;负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实;研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施;组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广;负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作;建立综改信息交流反馈体系,搜集整理相关信息;完成室(办)领导交办的其他事项。             

    6、改革一科   

负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。          

    7、改革二科

负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。

    8、改革三科

负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究;推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实;负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草;完成室(办)领导交办的其他事项。

    9、督查一科、二科

根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。

    市委政研室(市委改革办、市综改办)机关行政编制30名,其中:市委政研室主任1名(兼市委改革办常务副主任、市综改办主任),市委政研室(市委改革办、市综改办)副主任4名,正科级领导职数10名,副科级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

中共大同市委政策研究室(中共大同市委全面深化改革领导小组办公室、大同市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室)

 

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01

编制单位:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,340,452.65

一、一般公共服务支出

31

3,852,257.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

2,458.30

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

100,558.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

220,251.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

4,342,910.95

本年支出合计

55

4,173,066.80

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

28.83

    年末结转和结余

57

169,872.98

      其中:项目支出结转和结余

28

0.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00

 

29

 

 

59

 

总计

30

4,342,939.78

总计

60

4,342,939.78

2019年收入决算表

公开02

编制单位:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,342,910.95

4,340,452.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2,458.30

201

一般公共服务支出

4,022,101.85

4,019,643.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2,458.30

20104

发展与改革事务

3,908.00

3,908.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

3,908.00

3,908.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4,018,193.85

4,015,735.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2,458.30

2013101

  行政运行

3,469,883.13

3,467,424.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2,458.30

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

548,310.72

548,310.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019年支出决算表

公开03

编制单位:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,173,066.80

3,050,564.08

1,122,502.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,852,257.70

2,729,754.98

1,122,502.72

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3,908.00

3,908.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

3,908.00

3,908.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,848,349.70

2,725,846.98

1,122,502.72

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

3,300,038.98

2,725,846.98

574,192.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

548,310.72

0.00

548,310.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

100,558.00

100,558.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

220,251.10

220,251.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,340,452.65

一、一般公共服务支出

31

3,851,339.70

3,851,339.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

100,558.00

100,558.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

220,251.10

220,251.10

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

4,340,452.65

本年支出合计

55

4,172,148.80

4,172,148.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

168,303.85

168,303.85

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59