索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 16:08 | |
标题: | 大同市委政策研究室2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市委政策研究室2019年度部门决算
大同市委政策研究室2019年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
1、办公室(编制人事科)
统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
(一)综合一科
牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。
3、综合二科
负责全室(办)调查研究有关工作;承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作;负责起草室(办)有关方面工作报告;负责开展智库建设及管理;完成室(办)领导交办的其他事项。
4、经济一科
负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究,针对遇到的突出问题或事项提出发展思路;负责全市经济运行形势的分析研判,提出切实可行的应对措施;负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策;完成室(办)领导交办的其他事项。
5、经济二科
承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定;负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实;研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施;组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广;负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作;建立综改信息交流反馈体系,搜集整理相关信息;完成室(办)领导交办的其他事项。
6、改革一科
负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
7、改革二科
负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。
8、改革三科
负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究;推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实;负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草;完成室(办)领导交办的其他事项。
9、督查一科、二科
根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。
市委政研室(市委改革办、市综改办)机关行政编制30名,其中:市委政研室主任1名(兼市委改革办常务副主任、市综改办主任),市委政研室(市委改革办、市综改办)副主任4名,正科级领导职数10名,副科级领导职数3名。
二、部门决算单位构成
中共大同市委政策研究室(中共大同市委全面深化改革领导小组办公室、大同市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室)
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,340,452.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,852,257.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
2,458.30 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
100,558.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
220,251.10 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
4,342,910.95 |
本年支出合计 |
55 |
4,173,066.80 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
28.83 |
年末结转和结余 |
57 |
169,872.98 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
4,342,939.78 |
总计 |
60 |
4,342,939.78 |
2019年收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,342,910.95 |
4,340,452.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,458.30 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,022,101.85 |
4,019,643.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,458.30 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
3,908.00 |
3,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010401 |
行政运行 |
3,908.00 |
3,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4,018,193.85 |
4,015,735.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,458.30 |
|||
2013101 |
行政运行 |
3,469,883.13 |
3,467,424.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,458.30 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
548,310.72 |
548,310.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019年支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,173,066.80 |
3,050,564.08 |
1,122,502.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,852,257.70 |
2,729,754.98 |
1,122,502.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
3,908.00 |
3,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010401 |
行政运行 |
3,908.00 |
3,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3,848,349.70 |
2,725,846.98 |
1,122,502.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
3,300,038.98 |
2,725,846.98 |
574,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
548,310.72 |
0.00 |
548,310.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,340,452.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,851,339.70 |
3,851,339.70 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
100,558.00 |
100,558.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
220,251.10 |
220,251.10 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
4,340,452.65 |
本年支出合计 |
55 |
4,172,148.80 |
4,172,148.80 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
168,303.85 |
168,303.85 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|