索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:22 | |
标题: | 民盟大同市委2019年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民盟大同市委2019年部门决算公开情况
民盟大同市委2019年部门决算公开情况
一、单位概况
1、机构设置
中国民主同盟大同市委员会机关内设机构一个综合性办公室,负责承办民盟大同市委的日常工作。
中国民主同盟大同市委员会行政编制数7人,工勤编制数1人。2019年末在职实有公务员4人,工勤1人,退休4人。
2、主要职责
(1)在中共大同市委和民盟山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。
(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。
(3)协助市委市政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。
2019年决算收支增减变化情况说明
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:中国民主同盟大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 797,022.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 728,614.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 11.75 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23,300.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 45,120.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 797,034.03 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1,063.58 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 797,034.03 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 1,063.58 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 798,097.61 | 总计 | 58 | 798,097.61 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
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收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:中国民主同盟大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 797,034.03 | 797,022.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 728,614.03 | 728,602.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 728,614.03 | 728,602.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | ||
2012801 | 行政运行 | 728,602.28 | 728,602.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45,120.00 | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45,120.00 | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45,120.00 | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||