索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:29 | |
标题: | 大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开
大同市直属机关事务管理局2019年部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责
大同市直属机关事务管理局的主要职能:
(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。
(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。
(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、市机关事务局设下列内设机构:
(一)办公室。
(二)财务科。
(三)接待一科。
(四)接待二科。
(五)会议管理科。
(六)办公用房管理科。
(七)公务用车管理科。
(八)公共机构节能监督管理科(市公共机构节能领导组办公室)。
(九)资产与基建管理科。
二、机构设置情况
大同市直属机关事务管理局有本级和直属机关事务服务中心1个下属单位。
第二部分2018年度部门决算报表
收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
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部门:大同市直属机关事务管理局 |
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金额单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
85,045,973.62 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
96,697,569.02 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
183,540,731.32 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
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三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
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四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
七、其他收入 |
7 |
1,084.95 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
1,343,231.00 |
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
234,644.39 |
||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
183,540,731.32 |
||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
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|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
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|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
532,985.52 |
||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
268,587,789.89 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
13,762,456.31 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
13,762,456.31 |
本年支出合计 |
54 |
282,349,161.25 |
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|
26 |
|
结余分配 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
1,084.95 |
||||||||||||
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
总计 |
29 |
282,350,246.20 |
总计 |
58 |
282,350,246.20 |
||||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
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2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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收入决算批复表 |
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财决批复02表 |
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部门:大同市直属机关事务管理局 |
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金额单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
合计 |
268,587,789.89 |
268,586,704.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
82,936,197.66 |
82,935,112.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
53,235,758.75 |
53,234,673.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
7,626,958.00 |
7,626,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2010303 |
机关服务 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2010350 |
事业运行 |
10,639,618.53 |
10,638,533.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,084.95 |
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34,849,182.22 |
34,849,182.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
29,700,438.91 |
29,700,438.91 |