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索引号: 035200000/2020-00027 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市人民政府办公室 发布日期: 2020-05-27 16:00
标题: 大同市人民政府办公室2020年度部门预算 文号:
时效:

大同市人民政府办公室2020年度部门预算

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第一部分 概况

一、本部门职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,内设科室24个,行政编制101名。

(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。

(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八)组织办理人大代表建议和政协提案。

(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市人民政府办公室预算主要包括本级预算、驻外联络处以及所属事业单位预算。

纳入大同市人民政府办公室部门预算的单位包括:

大同市人民政府办公室本级

大同市人民政府驻北京联络处

大同市人民政府驻上海联络处

大同市人民政府驻深圳联络处

大同市人民政府公报室

大同市人民政府信息化中心

第二部分 2020年度部门预算报表

2020年大同市人民政府办公室[部门]财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

 

项            目

预算数

项            目

预算数

一、一般公共预算

4,585.79

一、一般公共服务支出

4,363.89

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

94.33

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

127.57

 

 

二十、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收    入    总    计

4,585.79

支   出   总   计

4,585.79

 

大同市人民政府办公室[部门]2020年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项          目

 

2019年预算数

 

 

2020年预算数

 

 

预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4,573.45

1,987.61

2,585.84

4,585.79

1,858.73

2,727.06

0.27%

-6.48%

5.46%

201

一般公共服务支出

4,353.17

1,767.33

2,585.84

4,363.89

1,636.83

2,727.06

0.25%

-7.38%

5.46%

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,353.17

1,767.33

2,585.84

4,363.89

1,636.83

2,727.06

0.25%

-7.38%

5.46%

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,441.39

1,439.71

1.68

1,322.15

1,322.15

 

-8.27%

-8.17%

-100.00%

    50

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

165.22

165.22

 

314.68

314.68

 

90.46%

90.46%

 

    99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,746.56

162.40

2,584.16

2,727.06

 

2,727.06

-0.71%

-100.00%

5.53%

208

社会保障和就业支出

85.69

85.69

 

94.33

94.33

 

10.08%

10.08%

 

  05

  行政事业单位养老支出

85.69

85.69

 

94.33

94.33

 

10.08%

10.08%

 

    01

    行政单位离退休

81.93

81.93

 

89.39

89.39

 

9.11%

9.11%

 

    02

    事业单位离退休

3.76

3.76

 

4.94

4.94

 

31.38%

31.38%

 

221

住房保障支出

134.59

134.59

 

127.57

127.57

 

-5.22%

-5.22%

 

  02

  住房改革支出

134.59

134.59

 

127.57

127.57

 

-5.22%

-5.22%

 

    01

    住房公积金

134.59

134.59

 

127.57

127.57

 

-5.22%

-5.22%